Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в программе 1с 8.3 с проводками следующее событие.
16.08 был выплачен аванс сотрудникам, на каждого сотрудника набивается отдельное п/п.
При перечислении аванса одному из сотрудников в платежном поручении была допущена ошибка, в назначении платежа не была указана банковская карта, привязанная к счету. Это заметили сразу, но попытавшись отозвать документ, не успели, его провели. Мы следом отправляем правильно оформленное п/п.
К вечеру этого же дня сумма по не верно отправленному п/п на аванс вернулась с указанием - Возврат в связи с некорректными данными банковской карты.
Я провела выписки так:
1) первоначальный перевод
Дт 76.5 Рабоник Кт 51
в качестве статьи ДДС выбрала Прочие платежи по текущим операциям
2) после возврата
Дт 51 Кт 76.5 Работник
в качестве статьи ДДС выбрала Прочие поступления по текущим операциям
Подскажите, верно ли сделала проводки, чтобы по концу года правильно сформировалась форма 4 бух.отчетности.